Puntos Críticos Identificados
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos
Este documento identifica todos los puntos críticos que deben ser atendidos antes de reactivar la línea de producción.
Los puntos marcados como CRÍTICO ALTO deben resolverse obligatoriamente antes de cualquier intento de arranque.
Criticidad Alta - Acción Inmediata
1. Sistema de Control Sin Validar
Descripción: El PLC y sistema de control no ha sido probado desde la detención.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Riesgo | Mal funcionamiento, secuencias incorrectas, pérdida de datos |
| Impacto | Muy Alto |
| Probabilidad | Alta (línea detenida por tiempo prolongado) |
Acciones Requeridas:
- Respaldar programa actual del PLC
- Verificar versión de firmware
- Revisar lógica de control
- Simular secuencias sin carga
- Validar señales de entrada/salida
- Documentar cambios realizados
Responsable: Ingeniero de Control
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Pendiente
2. Sensores Sin Calibración
Descripción: Los sensores críticos (temperatura, presión, nivel) no están calibrados.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Riesgo | Mediciones incorrectas, decisiones erróneas, daño a equipos |
| Impacto | Muy Alto |
| Probabilidad | Muy Alta (calibración vencida) |
Sensores Críticos:
SEN-001 (Temperatura):
Importancia: Crítica para seguridad del proceso
Última calibración: [DD/MM/AAAA]
Acción: Calibración externa certificada
SEN-002 (Presión):
Importancia: Control de seguridad
Última calibración: [DD/MM/AAAA]
Acción: Calibración y prueba de punto cero
SEN-003 (Nivel):
Importancia: Control de proceso
Última calibración: [DD/MM/AAAA]
Acción: Verificar rango y linealidad
Responsable: Técnico de Instrumentación
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Pendiente
3. Carga de Datos al Sistema
Descripción: La base de datos de producción está vacía y debe cargarse antes del arranque.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Riesgo | Sistema inoperable, parámetros incorrectos, configuración errónea |
| Impacto | Muy Alto |
| Probabilidad | Alta (datos no cargados) |
Plan de Carga:
-
Pre-carga (Validación):
- Verificar integridad de archivos de respaldo
- Validar estructura de base de datos
- Confirmar compatibilidad de versiones
- Preparar ambiente de pruebas
-
Carga de Datos:
- Parámetros de configuración
- Recetas de producción
- Usuarios y permisos
- Históricos (si aplica)
-
Post-carga (Verificación):
- Validar carga completa
- Probar acceso a datos
- Verificar relaciones entre tablas
- Confirmar funcionamiento de consultas
Responsable: Ingeniero de Sistemas
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Pendiente
NO cargar datos hasta completar validación de equipos y sistema de control.
Criticidad Media - Atención Prioritaria
4. Sistemas Mecánicos Sin Mantenimiento
Descripción: Componentes mecánicos requieren lubricación y revisión.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Riesgo | Desgaste prematuro, fallos mecánicos, paradas no programadas |
| Impacto | Alto |
| Probabilidad | Media-Alta |
Tareas Pendientes:
- Lubricación de rodamientos
- Verificar alineación de ejes
- Revisar tensión de correas/cadenas
- Inspeccionar elementos de desgaste
- Verificar apriete de pernos críticos
Responsable: Técnico Mecánico
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Por iniciar
5. Red de Comunicación Sin Probar
Descripción: La red industrial no ha sido validada.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Riesgo | Pérdida de comunicación, tiempos de respuesta lentos, fallos de control |
| Impacto | Alto |
| Probabilidad | Media |
Verificaciones Necesarias:
- Prueba de conectividad de todos los nodos
- Medición de tiempos de respuesta
- Verificar integridad de cables de red
- Comprobar configuración de switches
- Validar direcciones IP y máscaras de red
Responsable: Ingeniero de Redes
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Por iniciar
6. Tableros Eléctricos
Descripción: Tableros requieren revisión y limpieza.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Riesgo | Cortocircuitos, sobrecalentamientos, disparos intempestivos |
| Impacto | Medio-Alto |
| Probabilidad | Media |
Acciones:
- Limpieza de polvo y suciedad
- Revisar conexiones eléctricas
- Verificar estado de protecciones
- Medir resistencia de aislamiento
- Termografía de tableros (si disponible)
Responsable: Electricista
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Por iniciar
Criticidad Baja - Monitoreo
7. Documentación y Planos
Descripción: Actualizar documentación técnica.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Riesgo | Confusión, errores de interpretación |
| Impacto | Bajo |
| Probabilidad | Baja |
Tareas:
- Actualizar planos eléctricos
- Revisar P&IDs (si aplica)
- Actualizar lista de equipos
- Documentar cambios realizados
Matriz de Riesgos
| ID | Punto Crítico | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de control | Muy Alto | Alta | Crítico | 1 |
| 2 | Sensores sin calibrar | Muy Alto | Muy Alta | Crítico | 1 |
| 3 | Carga de datos | Muy Alto | Alta | Crítico | 1 |
| 4 | Sistemas mecánicos | Alto | Media-Alta | Medio | 2 |
| 5 | Red de comunicación | Alto | Media | Medio | 2 |
| 6 | Tableros eléctricos | Medio-Alto | Media | Medio | 3 |
| 7 | Documentación | Bajo | Baja | Bajo | 4 |
Plan de Mitigación
Fase 1: Críticos (Semana 1-2)
✓ Resolver todos los puntos de criticidad ALTA
✓ Validar sistemas de control y seguridad
✓ Preparar sistema para carga de datos
Fase 2: Prioritarios (Semana 3)
✓ Atender puntos de criticidad MEDIA
✓ Realizar mantenimientos preventivos
✓ Validar comunicaciones
Fase 3: Complementarios (Semana 4)
✓ Completar puntos de criticidad BAJA
✓ Actualizar documentación
✓ Preparar reportes finales
Seguimiento
| Fecha | Punto Crítico | Acción Tomada | Resultado | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| [DD/MM] | - | - | - | - |
Documento revisado por: [Nombre]
Fecha de revisión: 7 de Febrero, 2026
Próxima revisión: [DD/MM/AAAA]