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Puntos Críticos Identificados

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos

Este documento identifica todos los puntos críticos que deben ser atendidos antes de reactivar la línea de producción.

Atención Crítica

Los puntos marcados como CRÍTICO ALTO deben resolverse obligatoriamente antes de cualquier intento de arranque.

Criticidad Alta - Acción Inmediata

1. Sistema de Control Sin Validar

Descripción: El PLC y sistema de control no ha sido probado desde la detención.

AspectoDetalle
RiesgoMal funcionamiento, secuencias incorrectas, pérdida de datos
ImpactoMuy Alto
ProbabilidadAlta (línea detenida por tiempo prolongado)

Acciones Requeridas:

  • Respaldar programa actual del PLC
  • Verificar versión de firmware
  • Revisar lógica de control
  • Simular secuencias sin carga
  • Validar señales de entrada/salida
  • Documentar cambios realizados

Responsable: Ingeniero de Control
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Pendiente


2. Sensores Sin Calibración

Descripción: Los sensores críticos (temperatura, presión, nivel) no están calibrados.

AspectoDetalle
RiesgoMediciones incorrectas, decisiones erróneas, daño a equipos
ImpactoMuy Alto
ProbabilidadMuy Alta (calibración vencida)

Sensores Críticos:

SEN-001 (Temperatura):
Importancia: Crítica para seguridad del proceso
Última calibración: [DD/MM/AAAA]
Acción: Calibración externa certificada

SEN-002 (Presión):
Importancia: Control de seguridad
Última calibración: [DD/MM/AAAA]
Acción: Calibración y prueba de punto cero

SEN-003 (Nivel):
Importancia: Control de proceso
Última calibración: [DD/MM/AAAA]
Acción: Verificar rango y linealidad

Responsable: Técnico de Instrumentación
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Pendiente


3. Carga de Datos al Sistema

Descripción: La base de datos de producción está vacía y debe cargarse antes del arranque.

AspectoDetalle
RiesgoSistema inoperable, parámetros incorrectos, configuración errónea
ImpactoMuy Alto
ProbabilidadAlta (datos no cargados)

Plan de Carga:

  1. Pre-carga (Validación):

    • Verificar integridad de archivos de respaldo
    • Validar estructura de base de datos
    • Confirmar compatibilidad de versiones
    • Preparar ambiente de pruebas
  2. Carga de Datos:

    • Parámetros de configuración
    • Recetas de producción
    • Usuarios y permisos
    • Históricos (si aplica)
  3. Post-carga (Verificación):

    • Validar carga completa
    • Probar acceso a datos
    • Verificar relaciones entre tablas
    • Confirmar funcionamiento de consultas

Responsable: Ingeniero de Sistemas
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Pendiente

Prerequisito

NO cargar datos hasta completar validación de equipos y sistema de control.


Criticidad Media - Atención Prioritaria

4. Sistemas Mecánicos Sin Mantenimiento

Descripción: Componentes mecánicos requieren lubricación y revisión.

AspectoDetalle
RiesgoDesgaste prematuro, fallos mecánicos, paradas no programadas
ImpactoAlto
ProbabilidadMedia-Alta

Tareas Pendientes:

  • Lubricación de rodamientos
  • Verificar alineación de ejes
  • Revisar tensión de correas/cadenas
  • Inspeccionar elementos de desgaste
  • Verificar apriete de pernos críticos

Responsable: Técnico Mecánico
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Por iniciar


5. Red de Comunicación Sin Probar

Descripción: La red industrial no ha sido validada.

AspectoDetalle
RiesgoPérdida de comunicación, tiempos de respuesta lentos, fallos de control
ImpactoAlto
ProbabilidadMedia

Verificaciones Necesarias:

  • Prueba de conectividad de todos los nodos
  • Medición de tiempos de respuesta
  • Verificar integridad de cables de red
  • Comprobar configuración de switches
  • Validar direcciones IP y máscaras de red

Responsable: Ingeniero de Redes
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Por iniciar


6. Tableros Eléctricos

Descripción: Tableros requieren revisión y limpieza.

AspectoDetalle
RiesgoCortocircuitos, sobrecalentamientos, disparos intempestivos
ImpactoMedio-Alto
ProbabilidadMedia

Acciones:

  • Limpieza de polvo y suciedad
  • Revisar conexiones eléctricas
  • Verificar estado de protecciones
  • Medir resistencia de aislamiento
  • Termografía de tableros (si disponible)

Responsable: Electricista
Fecha límite: [DD/MM/AAAA]
Estado: Por iniciar


Criticidad Baja - Monitoreo

7. Documentación y Planos

Descripción: Actualizar documentación técnica.

AspectoDetalle
RiesgoConfusión, errores de interpretación
ImpactoBajo
ProbabilidadBaja

Tareas:

  • Actualizar planos eléctricos
  • Revisar P&IDs (si aplica)
  • Actualizar lista de equipos
  • Documentar cambios realizados

Matriz de Riesgos

IDPunto CríticoImpactoProbabilidadNivel de RiesgoPrioridad
1Sistema de controlMuy AltoAltaCrítico1
2Sensores sin calibrarMuy AltoMuy AltaCrítico1
3Carga de datosMuy AltoAltaCrítico1
4Sistemas mecánicosAltoMedia-AltaMedio2
5Red de comunicaciónAltoMediaMedio2
6Tableros eléctricosMedio-AltoMediaMedio3
7DocumentaciónBajoBajaBajo4

Plan de Mitigación

Fase 1: Críticos (Semana 1-2)

✓ Resolver todos los puntos de criticidad ALTA
✓ Validar sistemas de control y seguridad
✓ Preparar sistema para carga de datos

Fase 2: Prioritarios (Semana 3)

✓ Atender puntos de criticidad MEDIA
✓ Realizar mantenimientos preventivos
✓ Validar comunicaciones

Fase 3: Complementarios (Semana 4)

✓ Completar puntos de criticidad BAJA
✓ Actualizar documentación
✓ Preparar reportes finales

Seguimiento

FechaPunto CríticoAcción TomadaResultadoResponsable
[DD/MM]----

Documento revisado por: [Nombre]
Fecha de revisión: 7 de Febrero, 2026
Próxima revisión: [DD/MM/AAAA]